|
Faktúra |
2025195
|
publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025
|
50,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/5
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
ZMO,región JE |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
Faktúra |
525306493
|
overovanie váh a kalibrácia teplomerov
|
131,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2025/13/73
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
Faktúra |
250200003
|
vyhotovené kópie SHARP BP-20M22 1.Q/2025
|
128,88 |
s DPH |
|
SZ1/2023
|
07.04.2025 |
|
|
|
Peter Slamka - FAJNSERVIS |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
Faktúra |
2025036
|
služby BOZP a PO za 1.Q/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
Faktúra |
20250210
|
vyhotovenie kópie - farebná, čierno-biela A
|
421,82 |
s DPH |
|
17/01/2025
|
07.04.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
Faktúra |
20250209
|
vyhotovenie kópie - farebná, čierno-biela ŠKD
|
236,95 |
s DPH |
|
16/01/2025
|
07.04.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
Faktúra |
20250208
|
vyhotovenie kópie - farebná, čierno-biela B
|
439,26 |
s DPH |
|
17/01/2025
|
07.04.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
Faktúra |
2025038
|
potraviny
|
1 441,12 |
s DPH |
|
ZŠJAK/2024/18/33
|
07.04.2025 |
|
|
|
Dušan bellay - DUMA |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
10.04.2025 |
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/111
|
Objednávka - revízia elek. spotrebičov pavilón A, B, C
|
2 279,54 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
FEBOMONT, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
Faktúra |
8422500194
|
poplatok za výpl.lístok 12/2024, 1-2/2025
|
44,11 |
s DPH |
|
2021/049
|
04.04.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
08.04.2025 |
|
Faktúra |
32025
|
výučba tanca cvč 03/2025
|
234,00 |
s DPH |
|
SL1/2024
|
04.04.2025 |
|
|
|
Mgr. Alena Krivosudská |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
Faktúra |
8367283309
|
telekomunikačné slžuby internet 03/2025
|
96,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
Faktúra |
8367181569
|
Poplatky za pevné linky 03/2025
|
281,64 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
Faktúra |
8367237156
|
Poplatky za mobily 03/2025
|
104,02 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
29.04.2025 |
|
Faktúra |
0100
|
office 365 A1 pre vyučujúcich 2.3.2025-1.4.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
08.04.2025 |
|
Faktúra |
916702997
|
prenájom výdajník delphin white horúca - chladená voda 4-6/2025
|
52,47 |
s DPH |
|
102636/2007
|
03.04.2025 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, .s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
08.04.2025 |
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/76
|
Objednávka parapety do telocvične
|
14,23 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Rolson s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
03.04.2025 |
|
Objednávka |
ZŠJAK/2025/13/77
|
Objednávka - pomôcky k výučbe
|
65,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
E - GO, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
03.04.2025 |
|
Faktúra |
0100
|
office 365 A1 pre študentov 2.3.2025 - 1.4.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
08.04.2025 |
|
Faktúra |
2025028
|
civilná ochrana 03/2025
|
39,00 |
s DPH |
|
č. 07/2025
|
02.04.2025 |
|
|
|
SafetyHUB s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
08.04.2025 |