|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8339744272
|
Poplatky za mobily 11/2023
|
89,18 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230004281
|
tlačiareň
|
145,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Drucker s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311761
|
vykurovanie a TUV 11/2023
|
20 972.45 |
s DPH |
|
2015/0002/T
|
07.12.2023 |
|
|
|
Energetika s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023171
|
služby BOZP a PO za 4.Q/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
office 365 A1 pre vyučujúcich 23.11.-22.12.2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231052
|
servisné práce - inštalačné, práce, materiál
|
113,28 |
s DPH |
|
21092021
|
07.12.2023 |
|
|
|
Eriksoft s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
92023
|
výučba tanca cvč 11/2023
|
234,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Mgr. Alena Krivosudská |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
682023
|
odborná príprava CO 4.Q/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
002/2019/CO
|
06.12.2023 |
|
|
|
BAB Poradenstvo, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1420231261
|
činnosť zodpovednej osoby za 12/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
EuroTRADING s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
832023
|
Obedy - príspevok zo SF 11/2023
|
194,04 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
822023
|
Obedy - réžia 11/2023
|
2 608,76 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
842023
|
obedy príspevok na potraviny 11/2023
|
862,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Skolská jedáleň |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339656411
|
poplatky za pevné linky 11/2023
|
306,48 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339822032
|
telekomunikačné služby internet 11/2023
|
89,81 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023239
|
Detergent - Tablety Activ
|
174,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Ján Sloboda |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230092
|
prenájom - bazén 11/2023
|
280,00 |
s DPH |
|
09/2022
|
08.12.2023 |
|
|
|
ZŚ J.Fándlyho |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2312008
|
športové potreby
|
1 037,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
INSGRAF s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
824968
|
knihy do knižnice
|
510,24 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
824748
|
knihy do knižnice
|
689,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
12.01.2024 |