|
|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
Office 365 A1 pre študentov 1/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
162023
|
vypracovanie odborného posudku stanovenia VŠH
|
100,00 |
s DPH |
2023/8/25
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Ing. Tanuška Romeo |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202301927
|
RAABE: Administratíva a hosp. školy 0223
|
48,05 |
s DPH |
2023/8/12
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
knihy
|
30,00 |
s DPH |
2023/8/26
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Králik Dávid |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
interaktívne besedy
|
250,00 |
s DPH |
2023/8/26
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Králik Dávid |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302089
|
RAABE: ŠKD
|
|
s DPH |
2023/8/12
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
872300234
|
konvektor ETA
|
72,80 |
s DPH |
2023/8/27
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
ELMAX STORE a.s. |
|
Mgr. Zuzana Súdinová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202301309
|
RAABE: personálne riadenie - 0223
|
48,85 |
s DPH |
2023/8/12
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8432300162
|
konzultácie VEMA
|
38,34 |
s DPH |
2023/8/10
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
03123
|
dezinfekcia Asanex
|
88,15 |
s DPH |
2023/8/22
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Ing. Peter Beňo - PBmanagement |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23020305
|
laminátor, rezačka
|
207,60 |
s DPH |
2023/8/21
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22500759
|
kancelársky nábytok
|
-169,67 |
s DPH |
2022/130
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230200002
|
Papier sheet feed 2 ks
|
480,00 |
s DPH |
ZŠJAK/2023/8/35
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Peter Slamka - Fajnservis |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100026
|
El.panvica 50 l 2x
|
6 825,60 |
s DPH |
2023/8/16
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23020232
|
čistiace potreby šj
|
1 162.32 |
s DPH |
2023/8/19
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s. r. o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
124617989
|
vysávače 2 ks
|
238,00 |
s DPH |
2023/8/23
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Andrea shop, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322013395
|
Poplatky za mobily 1/2023
|
92,56 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322091906
|
telekomunikačné slžuby internet 1/2023
|
92,67 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321895955
|
telekomunikačné slžuby internet 1/2023
|
307,44 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
14.02.2023 |