|
Faktúra |
320170037
|
konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
20220003
|
online markenig + workshop na online marketing
|
300,00 |
s DPH |
2022/014
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
FAMKOM s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
11.03.2022 |
|
Faktúra |
2022026
|
potraviny
|
434,80 |
s DPH |
|
15122021/2
|
10.03.2022 |
|
|
|
Bellay Dušan |
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
Faktúra |
41722
|
potraviny
|
295,55 |
s DPH |
|
15122021/6
|
07.03.2022 |
|
|
|
Deák foods s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
Faktúra |
220188
|
potraviny
|
308,53 |
s DPH |
|
15122021/4
|
07.03.2022 |
|
|
|
Velapek s.r.o |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
Faktúra |
8432200238
|
konzultácie VEMA
|
31,74 |
s DPH |
2022/019
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
11.03.2022 |
|
Faktúra |
226901309
|
pracovná zdravotná služba 2/2022
|
120,84 |
s DPH |
|
23012020
|
07.03.2022 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
11.03.2022 |
|
Faktúra |
20220005
|
hodvábne šatky ručne maľované Erasmus +
|
186,00 |
s DPH |
2022/017
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Marchallé s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
11.03.2022 |
|
Faktúra |
00000744
|
Oprava PTZ kamery
|
304,80 |
s DPH |
2022/016
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
REJK-NET, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
11.03.2022 |
|
Faktúra |
124526193
|
Pračka Indesit MTWE 71252 WKEE
|
234,00 |
s DPH |
2022/015
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Andrea shop, s.r.o. |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
11.03.2022 |
|
Faktúra |
220200003
|
servis sharp mx-b 200 šj
|
261,48 |
s DPH |
|
01/2014
|
21.02.2022 |
|
|
|
Peter Slamka - Fajnservis |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
11.03.2022 |
|
Faktúra |
2022030
|
potraviny
|
917,17 |
s DPH |
|
15122021/2
|
18.03.2022 |
|
|
|
Bellay Dušan |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
Faktúra |
220200004
|
servis sharp AR
|
58,20 |
s DPH |
|
01/2014
|
21.02.2022 |
|
|
|
Peter Slamka - Fajnservis |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
11.03.2022 |
|
Faktúra |
722014
|
webinár
|
22,00 |
s DPH |
2022/013
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
IPčko |
Základná škola Jana Amosa Komenského , Komenského 1227/8, 92601 Sereď |
|
|
|
11.03.2022 |
|
Faktúra |
670206802
|
potraviny
|
30,79 |
s DPH |
|
15122021/1
|
03.03.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
Faktúra |
670206803
|
potraviny
|
1 441,24 |
s DPH |
|
15122021/1
|
03.03.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
Faktúra |
202118838
|
seminár
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
Faktúra |
5022113639
|
verejná správa SR - ročný príspus
|
204,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola J.A.Komenského |
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
19.10.2021 |
|
Faktúra |
3400210306
|
knihy projekt čítame radi
|
289,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
|
PaedDr. Paulína Krivosudská |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |
|
Faktúra |
2021111
|
revízia výťahov
|
588,36 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
LUKO-SK, s.r.o. |
|
|
|
|
24.08.2021 |